Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
17/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 61X84 PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO. |
128,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 61X84 PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO. |
640,00 |
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17/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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640,00 |
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01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2023
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.