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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2786 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB 495,00 495,00
2.00 PENDRIVE 32GB PARA USO UNIDADE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 58,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB PENDRIVE 32GB PARA USO UNIDADE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 611,00
22/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 611,00
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 611,00
TOTAL 611,00 611,00 611,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.