| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade | 
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS REFERENCIA MARÇO DE 2023 | 1.003,90 | 1.003,90 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRAS REFERENCIA MARÇO DE 2023 | 1.003,90 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.003,90 | ||
| 30/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 1.003,90 | ||
| TOTAL | 1.003,90 | 1.003,90 | 1.003,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||