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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2904 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG. MAIO/2023 0,00 23.629,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG. MAIO/2023 23.629,75
23/05/2023 liquidado nesta data 23.629,75
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 120,92
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 427,83
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 684,88
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 1.074,78
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 1.137,31
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 1.346,04
23/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 1.494,57
30/05/2023 Pagamento de Empenho 2904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.343,42
TOTAL 23.629,75 23.629,75 23.629,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Consignado Caixa Econômica Federal 23/05/2023 120,92 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/05/2023 427,83 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 23/05/2023 684,88 Lançada
Consignado B. Bansicredi 23/05/2023 1.074,78 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/05/2023 1.137,31 Lançada
Consigado Banco Banrisul 23/05/2023 1.346,04 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 23/05/2023 1.494,57 Lançada
TOTAL   6.286,33