Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DARLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
27/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FVA |
8,00 |
120,00 |
9.00 |
RAMOS DE FLOR. |
20,00 |
180,00 |
4.00 |
FOLHA SULFIT |
18,00 |
72,00 |
10.00 |
RAMOS DE FLOR |
25,00 |
250,00 |
20.00 |
BASTÃO DE COLA QUENTE |
3,00 |
60,00 |
2.00 |
PISTOLA DE COLA QUENTE |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FVA RAMOS DE FLOR. FOLHA SULFIT RAMOS DE FLOR BASTÃO DE COLA QUENTE PISTOLA DE COLA QUENTE |
762,00 |
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27/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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762,00 |
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02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2023
DARLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - 8843 |
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762,00 |
TOTAL |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.