Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LIVRARIA VF LIMITADA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL RETROPROJ PERMANTENTE MARCADOR PERMANENTE, FITA ADESIVA E CANETA P CD/DVD COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
44,39 |
44,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL RETROPROJ PERMANTENTE MARCADOR PERMANENTE, FITA ADESIVA E CANETA P CD/DVD COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
44,39 |
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30/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA[ |
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44,39 |
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14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2023
LIVRARIA VF LIMITADA - 1602 |
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44,39 |
TOTAL |
44,39 |
44,39 |
44,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.