Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 |
141,90 |
283,80 |
1.00 |
CABO USB IMPRESSORA CENTRO ADMNISTRATIVO. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436 CABO USB IMPRESSORA CENTRO ADMNISTRATIVO. |
308,80 |
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30/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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308,80 |
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12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
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308,80 |
TOTAL |
308,80 |
308,80 |
308,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.