Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3083 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CANETA QUADRO BRANCO |
21,62 |
432,40 |
15.00 |
CAIXA DE ALFINETES |
3,15 |
47,25 |
2.00 |
EXTRATOR DE GRAMPOS |
11,55 |
23,10 |
500.00 |
ENVELOPE KRAFT P |
0,17 |
85,00 |
10.00 |
GRAMPEADOR |
24,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
CANETA QUADRO BRANCO CAIXA DE ALFINETES EXTRATOR DE GRAMPOS ENVELOPE KRAFT P GRAMPEADOR |
827,75 |
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17/07/2023 |
CANETA QUADRO BRANCO
CAIXA DE ALFINETES
EXTRATOR DE GRAMPOS
ENVELOPE KRAFT P
GRAMPEADOR
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827,75 |
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20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2023
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 10202 |
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827,75 |
TOTAL |
827,75 |
827,75 |
827,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.