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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3118 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR KIT GARFO E PLASTICO E PRATOS 239,86 239,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR KIT GARFO E PLASTICO E PRATOS 239,86
07/06/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR KIT GARFO E PLASTICO E PRATOS 239,86
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2023 BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 239,86
TOTAL 239,86 239,86 239,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.