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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PINTURA DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL SETE DO CAMPO MUNICIPAL.CONFECÇÃO DE SUPORTES DE CHURRASQUEIRAS, E CONCERTO DO PORTÃO DE FERRO DO CAMPO MUNICIPAL. 2.286,20 2.286,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE PINTURA DAS GOLEIRAS DE FUTEBOL SETE DO CAMPO MUNICIPAL.CONFECÇÃO DE SUPORTES DE CHURRASQUEIRAS, E CONCERTO DO PORTÃO DE FERRO DO CAMPO MUNICIPAL. 2.286,20
01/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.286,20
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2023 LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI LTDA - 9971 2.217,61
20/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3139/2023 68,59
TOTAL 2.286,20 2.286,20 2.286,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/06/2023 68,59 Lançada
TOTAL   68,59