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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3339 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
265.93 AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS SEC DE EDUCAÇÃO 5,84 1.553,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ONIBUS SEC DE EDUCAÇÃO 1.553,03
06/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.553,03
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 1.553,00
09/08/2024 Estorno de resto a pagar por arredondamento de valor. -0,03
09/08/2024 Estorno de resto a pagar por arredondamento de valor. -0,03
TOTAL 1.553,00 1.553,00 1.553,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.