Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
264.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS |
0,72 |
190,08 |
2.50 |
PEDRA BRITA 1 3/4 |
109,65 |
274,13 |
3.00 |
FERRO VERGALHÃO JR 4.2 M |
15,65 |
46,95 |
24.00 |
CIMENTO VOTORAN |
35,70 |
856,80 |
4.00 |
CAL HIDRA 20 KG |
11,10 |
44,40 |
3.50 |
AREIA MEDIA |
143,00 |
500,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS PEDRA BRITA 1 3/4 FERRO VERGALHÃO JR 4.2 M CIMENTO VOTORAN CAL HIDRA 20 KG AREIA MEDIA |
1.912,86 |
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07/06/2023 |
[LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.912,86 |
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22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.912,86 |
TOTAL |
1.912,86 |
1.912,86 |
1.912,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.