Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CASA DO LASER- CORTES E GRAVACAO A LASER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS TERAPETICAS DO CENTRO DE ESPECILIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.553,10 |
3.553,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS TERAPETICAS DO CENTRO DE ESPECILIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.553,10 |
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19/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.553,10 |
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17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023
CASA DO LASER- CORTES E GRAVACAO A LASER LTDA - 9961 |
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3.553,10 |
17/07/2023 |
ANULAR NESTA DATA POR EMPENHO A MAIOR |
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-20,00 |
09/08/2024 |
Estorno por devolução de valor pago a maior. |
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-20,00 |
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09/08/2024 |
Estorno por devolução de valor pago a maior. |
-20,00 |
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TOTAL |
3.533,10 |
3.533,10 |
3.533,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.