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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DO LASER- CORTES E GRAVACAO A LASER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPEUTICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS TERAPETICAS DO CENTRO DE ESPECILIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.553,10 3.553,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS TERAPETICAS DO CENTRO DE ESPECILIDADES COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.553,10
19/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.553,10
17/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023 CASA DO LASER- CORTES E GRAVACAO A LASER LTDA - 9961 3.553,10
17/07/2023 ANULAR NESTA DATA POR EMPENHO A MAIOR -20,00
09/08/2024 Estorno por devolução de valor pago a maior. -20,00
09/08/2024 Estorno por devolução de valor pago a maior. -20,00
TOTAL 3.533,10 3.533,10 3.533,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.