Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZAGONEL TECNOLOGIA EFICIENTE SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3482 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUM INARIA PUBLICA EM LED 100W 5000 K ZAGONEL. |
541,23 |
2.164,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUM INARIA PUBLICA EM LED 100W 5000 K ZAGONEL. |
2.164,92 |
|
|
18/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUM INARIA PUBLICA EM LED 100W 5000 K ZAGONEL.
|
|
2.164,92 |
|
21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2023
ZAGONEL TECNOLOGIA EFICIENTE SA - 10323 |
|
|
2.164,92 |
TOTAL |
2.164,92 |
2.164,92 |
2.164,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.