Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3543/2023 |
1.806,43 |
1.806,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2023 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3543/2023 |
1.806,43 |
|
|
22/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.806,43 |
|
27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2023
ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 10326 |
|
|
1.806,43 |
TOTAL |
1.806,43 |
1.806,43 |
1.806,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.