Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3688 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS. REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
378,98 |
378,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS. REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
378,98 |
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23/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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378,98 |
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30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
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378,98 |
TOTAL |
378,98 |
378,98 |
378,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.