Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3703 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PIM E BRIGADA MILITAR. REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
721,42 |
721,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PIM E BRIGADA MILITAR. REFERENCIA ABRIL DE 2023 |
721,42 |
|
|
23/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
721,42 |
|
30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
|
|
721,42 |
TOTAL |
721,42 |
721,42 |
721,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.