Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAJUNTE FLEXIVEL VOTOMASSA |
5,50 |
55,00 |
49.72 |
PISO ANDARAI BOLD BRILHO 50X50 |
24,99 |
1.242,50 |
3.00 |
ESPAÇADOR DE PISO 3M |
4,25 |
12,75 |
18.00 |
ARGAMASSA 20 KG |
22,50 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAJUNTE FLEXIVEL VOTOMASSA PISO ANDARAI BOLD BRILHO 50X50 ESPAÇADOR DE PISO 3M ARGAMASSA 20 KG |
1.715,25 |
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25/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.715,25 |
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06/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI - ME - 4915 |
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1.715,25 |
TOTAL |
1.715,25 |
1.715,25 |
1.715,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.