Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3749 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA C ALUMINIO 2MM ROLO 1,0 X 10MT PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
398,90 |
1.196,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA C ALUMINIO 2MM ROLO 1,0 X 10MT PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. |
1.196,70 |
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26/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.196,70 |
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24/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.196,70 |
TOTAL |
1.196,70 |
1.196,70 |
1.196,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.