Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
28/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ AMARELA G |
75,00 |
450,00 |
12.00 |
LUVA LATEX |
19,90 |
238,80 |
3.00 |
PASTA DESENGRAXANTE PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
125,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ AMARELA G LUVA LATEX PASTA DESENGRAXANTE PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
1.063,80 |
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28/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.063,80 |
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13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
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1.063,80 |
TOTAL |
1.063,80 |
1.063,80 |
1.063,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.