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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3891 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TI E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE MEMORIA, LIMPEZA DE COOLER E TROCA DE PASTA TERMICA. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TI E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE MEMORIA, LIMPEZA DE COOLER E TROCA DE PASTA TERMICA. 650,00
06/07/2023 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TI E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE MEMORIA, LIMPEZA DE COOLER E TROCA DE PASTA TERMICA. 650,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.