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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 0,00 3.244,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 3.244,82
06/07/2023 liquidado nesta data 3.244,82
07/07/2023 Pagamento de Empenho 3952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.244,82
TOTAL 3.244,82 3.244,82 3.244,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.