| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3976 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12VOLTS | 195,90 | 587,70 |
| 1.00 | HD SEAGATE BARRACUDA 1TB | 395,90 | 395,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12VOLTS HD SEAGATE BARRACUDA 1TB | 983,60 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 983,60 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 983,60 | ||
| TOTAL | 983,60 | 983,60 | 983,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||