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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETE DE MOVEIS E UTENSILIOS DA MUDANÇA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETE DE MOVEIS E UTENSILIOS DA MUDANÇA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. 750,00
26/01/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 750,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.