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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE FERIAS E RESCISÕES JULHO/2023 0,00 3.905,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE FERIAS E RESCISÕES JULHO/2023 3.905,05
11/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.905,05
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 85,29
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 97,47
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 136,16
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 144,21
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 167,64
11/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AÇÕES ESTRATÉGICAS 724,74
14/07/2023 Pagamento de Empenho 4017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.549,54
TOTAL 3.905,05 3.905,05 3.905,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 11/07/2023 85,29 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 11/07/2023 97,47 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/07/2023 136,16 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/07/2023 144,21 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11/07/2023 167,64 Lançada
Consignado B. Bansicredi 11/07/2023 724,74 Lançada
TOTAL   1.355,51