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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BRACO PARA LUMINARIA 88,48 176,96
6.00 DIJUNTOR 25 AMPERES 14,25 85,50
6.00 DIJUNTOR A-30 33,57 201,42
68.00 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 31,05 2.111,40
31.59 REATOR VAPOR SÓDIO 70,55 2.228,65
41.07 RELE FOTO CELULA 31,55 1.295,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-30 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO CELULA 6.099,53
11/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 6.099,53
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 6.099,53
TOTAL 6.099,53 6.099,53 6.099,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.