Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4041 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BRACO PARA LUMINARIA |
88,48 |
176,96 |
6.00 |
DIJUNTOR 25 AMPERES |
14,25 |
85,50 |
6.00 |
DIJUNTOR A-30 |
33,57 |
201,42 |
68.00 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR |
31,05 |
2.111,40 |
31.59 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
70,55 |
2.228,65 |
41.07 |
RELE FOTO CELULA |
31,55 |
1.295,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2023 |
BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-30 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO CELULA |
6.099,53 |
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11/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.099,53 |
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03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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6.099,53 |
TOTAL |
6.099,53 |
6.099,53 |
6.099,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.