O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RUDINELI RODRIGUES E JEFERSON ZORTEA TORNEARIA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4128 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 71 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GRAMPOS 10,00 200,00
2.00 ROLAMENTOS 80,00 160,00
4.00 MANCAIS 30,00 120,00
3.00 TELESCOPIO 45,00 135,00
12.00 CHAVETAS 1,42 17,04
12.00 PINO PLASTICO 3,34 40,08
20.00 GRAMPO DE FIXAÇÃO 10,00 200,00
16.00 PARAFUSO 1,88 30,08
2.00 ROLAMENTOS 75,00 150,00
10.00 CONDUTOR DE ADUBO 18,00 180,00
1.00 PINO 70,00 70,00
1.00 EIXO 20,00 20,00
8.00 PARAFUSOS 3,00 24,00
8.00 PORCAS 1,00 8,00
12.00 ROSCAS 82,75 993,00
2.00 PARAFUSOS 02 5,00 10,00
12.00 EIXOS QUADRADOS 77,50 930,00
12.00 PORCAS 02 1,66 19,92
56.00 ARRUELAS 2,00 112,00
20.00 PARAFUSOS 03 2,00 40,00
8.00 PORCAS 03 2,00 16,00
1.00 KITS DE PARAFUSO PARA LINHAS 2.417,00 2.417,00
96.00 KITS BUCHA 25,00 2.400,00
1.00 KIT DE ADESIVOS 237,00 237,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 GRAMPOS ROLAMENTOS MANCAIS TELESCOPIO CHAVETAS PINO PLASTICO GRAMPO DE FIXAÇÃO PARAFUSO ROLAMENTOS CONDUTOR DE ADUBO PINO EIXO PARAFUSOS PORCAS ROSCAS PARAFUSOS 02 EIXOS QUADRADOS PORCAS 02 ARRUELAS PARAFUSOS 03 PORCAS 03 KITS DE PARAFUSO PARA LINHAS KITS BUCHA KIT DE ADESIVOS 8.529,12
09/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/048097140; 890/048096889; 8.529,12
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2023 RUDINELI RODRIGUES E JEFERSON ZORTEA TORNEARIA LTDA ME - 8252 8.529,12
TOTAL 8.529,12 8.529,12 8.529,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.