Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE REFERENCIA MAIO DE 2023 |
1.974,36 |
1.974,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE REFERENCIA MAIO DE 2023 |
1.974,36 |
|
|
17/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.974,36 |
|
24/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
|
|
1.974,36 |
TOTAL |
1.974,36 |
1.974,36 |
1.974,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.