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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4223 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS. 6,08 304,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS. 304,02
19/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 304,02
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 304,02
TOTAL 304,02 304,02 304,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.