Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4234 |
Data de lançamento: |
19/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
164.47 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO. |
6,08 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO. |
1.000,00 |
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21/08/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO.
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947,97 |
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23/08/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO.. |
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947,97 |
23/10/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-52,03 |
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TOTAL |
947,97 |
947,97 |
947,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.