Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
0,00 |
3.314,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
3.314,41 |
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20/07/2023 |
liquidado nesta data |
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3.314,41 |
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20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO |
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50,58 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO |
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300,78 |
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.963,05 |
TOTAL |
3.314,41 |
3.314,41 |
3.314,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/07/2023 |
50,58 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
20/07/2023 |
300,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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351,36 |
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