Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
120.375,81 |
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20/07/2023 |
liquidado nesta data |
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120.375,81 |
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20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO INFRAÇÃO TRANSITO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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26,04 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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258,32 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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359,98 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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541,20 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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787,40 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.428,57 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.915,57 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.063,47 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.492,83 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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5.510,68 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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6.723,17 |
20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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7.101,87 |
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4275/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86.166,71 |
TOTAL |
120.375,81 |
120.375,81 |
120.375,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.