Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4301 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
0,00 |
2.837,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2023 |
INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
2.837,20 |
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20/07/2023 |
liquidado nesta data |
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2.837,20 |
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20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
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179,46 |
17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4301/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.657,74 |
TOTAL |
2.837,20 |
2.837,20 |
2.837,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
20/07/2023 |
179,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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179,46 |
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