Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
25/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELUALA |
31,60 |
189,60 |
8.00 |
REATOR VAPOR SODIO 250W |
76,85 |
614,80 |
12.00 |
PLAFON BRANCO 100W |
6,92 |
83,04 |
8.00 |
LAMPADA 250W VAPOR SODIP OVOIDE |
28,54 |
228,32 |
6.00 |
DISJUNTOR MONOFASICO |
14,25 |
85,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE FOTO CELUALA REATOR VAPOR SODIO 250W PLAFON BRANCO 100W LAMPADA 250W VAPOR SODIP OVOIDE DISJUNTOR MONOFASICO |
1.201,26 |
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25/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.201,26 |
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10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.201,26 |
TOTAL |
1.201,26 |
1.201,26 |
1.201,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.