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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA WE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4562 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS TERMINAL E ESPAGUETE NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IWB8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS TERMINAL E ESPAGUETE NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IWB8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO 270,00
01/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 270,00
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2023 MECANICA WE LTDA - 9333 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.