Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JSMM TRANSPORTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4573 |
Data de lançamento: |
01/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAS DAS OFICINAS A SARANDI. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAS DAS OFICINAS A SARANDI. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
450,00 |
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01/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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450,00 |
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04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2023
JSMM TRANSPORTE - 10009 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.