Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COLORIDAS PERSONALIZADAS |
2,60 |
1.300,00 |
5000.00 |
FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS. PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE E CENTGRO DE ESPECIALIDADES |
0,19 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COLORIDAS PERSONALIZADAS FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS. PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE E CENTGRO DE ESPECIALIDADES |
2.250,00 |
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03/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.250,00 |
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10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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2.250,00 |
TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.