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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4680 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD240 GB 435,90 435,90
1.00 TONER HP COMPATIVEL PARA USO NA UNIDADE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 158,90 158,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD240 GB TONER HP COMPATIVEL PARA USO NA UNIDADE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 594,80
07/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 594,80
11/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 594,80
TOTAL 594,80 594,80 594,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.