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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4714 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL GB BLUE PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. 22,00 132,00
50.00 ALCOOL GEL HIG KIT 430 G 18,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL GB BLUE PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS. ALCOOL GEL HIG KIT 430 G 1.032,00
08/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.032,00
21/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2023 TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 3164 1.032,00
TOTAL 1.032,00 1.032,00 1.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.