Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4816 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RECISÃO AGOSTO 2023 |
0,00 |
5.361,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RECISÃO AGOSTO 2023 |
5.361,41 |
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15/08/2023 |
Referente rescisão em agosto/2023. |
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5.361,41 |
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15/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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37,11 |
15/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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128,66 |
22/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.195,64 |
TOTAL |
5.361,41 |
5.361,41 |
5.361,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/08/2023 |
37,11 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/08/2023 |
128,66 |
|
Lançada |
TOTAL |
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165,77 |
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