Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
17/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1698.47 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 |
5,24 |
8.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 |
8.900,00 |
|
|
05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5736; 001/5729; 001/5734; 001/5732; 001/5777; 001/5776; 001/5775; |
|
8.840,33 |
|
12/09/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10. |
|
|
8.840,33 |
23/10/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-59,67 |
|
|
TOTAL |
8.840,33 |
8.840,33 |
8.840,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.