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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4920 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS EMPRESA PATRONAIS MES ANTERIOR. 0,00 333,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 FGTS EMPRESA PATRONAIS MES ANTERIOR. 333,24
18/08/2023 Referente patronais mês 08/2023. 333,24
31/08/2023 Pagamento de Empenho 4920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 333,20
01/12/2023 Empenho a maior. -0,04
01/12/2023 Empenho a maior. -0,04
TOTAL 333,20 333,20 333,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.