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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMBAIXADOR PRIME HOTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENBHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 EMPENBHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81 35,00
21/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 35,00
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2023 EMBAIXADOR PRIME HOTEL - 9655 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.