Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5018 |
Data de lançamento: |
23/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA PACE TRIPLA ACÃO |
15,99 |
127,92 |
6.00 |
CLARIFICANTE MAX FLOC |
26,90 |
161,40 |
8.00 |
ALGCIDA 1L |
27,50 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA PACE TRIPLA ACÃO CLARIFICANTE MAX FLOC ALGCIDA 1L |
509,32 |
|
|
23/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
509,32 |
|
06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
509,32 |
TOTAL |
509,32 |
509,32 |
509,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.