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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVR GRAV MULTI HD 1TB 1.550,00 1.550,00
4.00 CAMNERA HD 210,00 840,00
1.00 FONT AU 150,00 150,00
97.00 CABO CFTV 3,20 310,40
3.00 BALUN 38,00 114,00
4.00 BORN X PLUGUE 2,50 10,00
10.00 CAIXA SOBREPO 4,00 40,00
1.00 RACK E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVR GRAV MULTI HD 1TB CAMNERA HD FONT AU CABO CFTV BALUN BORN X PLUGUE CAIXA SOBREPO RACK E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO 3.414,40
25/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 3.414,40
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 3.414,40
29/09/2023 anular neta data por devolução de ted -3.414,40
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 3.414,40
TOTAL 3.414,40 3.414,40 3.414,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.