Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2023. |
121.457,30 |
|
|
29/08/2023 |
Empenho referente à folha de pagamento PREFEITURA mês 08/2023. |
|
121.457,30 |
|
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO INFRAÇÃO TRANSITO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
26,04 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
258,32 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
309,04 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
541,20 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
787,40 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.428,57 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
1.960,31 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
3.728,11 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
5.000,57 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
5.078,34 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
6.723,17 |
29/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
7.728,63 |
30/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5086/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
87.887,60 |
TOTAL |
121.457,30 |
121.457,30 |
121.457,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.