Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5290 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALA ARCOR 600 G |
15,98 |
191,76 |
12.00 |
BALÃO ESTAMPADO |
13,98 |
167,76 |
9.00 |
PIRULITO AMOR AMOR |
12,99 |
116,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALA ARCOR 600 G BALÃO ESTAMPADO PIRULITO AMOR AMOR |
476,43 |
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30/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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476,43 |
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05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5290/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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476,43 |
TOTAL |
476,43 |
476,43 |
476,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.