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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5303 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA PINO DE CENTRO E ESPIGÃO POLEGADA. PO SX.PRA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS 680,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA PINO DE CENTRO E ESPIGÃO POLEGADA. PO SX.PRA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS 680,00
30/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 680,00
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2023 OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.