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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SOROS FISIOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 2.926,06 2.926,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SOROS FISIOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 2.926,06
13/02/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SOROS FISIOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 2.926,06
17/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 2.926,06
TOTAL 2.926,06 2.926,06 2.926,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.