Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5399 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
JOELHO ESGOTO 90*100 MM |
4,99 |
249,50 |
100.00 |
JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 |
1,89 |
189,00 |
100.00 |
LUVA SOLDAVEL 50 MM |
3,99 |
399,00 |
50.00 |
REDUCAO 40X32MM |
2,69 |
134,50 |
150.00 |
REGISTRO 20MM |
5,39 |
808,50 |
10.00 |
REGISTRO 50 |
27,99 |
279,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2023 |
JOELHO ESGOTO 90*100 MM JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 LUVA SOLDAVEL 50 MM REDUCAO 40X32MM REGISTRO 20MM REGISTRO 50 |
2.060,40 |
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04/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.060,40 |
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14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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2.060,40 |
TOTAL |
2.060,40 |
2.060,40 |
2.060,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.